令和5年度
当初予算 調整要求総括表(部長後調整)
会計名 |
部名 公安委員会 |
課名 会計課 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
経 |
庁費 |
7,319,799 |
6,724,513 |
9,759,508 |
9,143,986 |
9,759,508 |
9,143,986 |
16,827 |
16,827 |
16,827 |
0 |
0 |
0 |
16,827 |
|
一般装備費 |
1,576,632 |
948,353 |
1,630,963 |
967,866 |
1,630,963 |
967,866 |
0 |
▲1,000 |
0 |
0 |
1,000 |
0 |
▲1,000 |
|
交番等整備事業費 |
150,076 |
10,756 |
280,151 |
102,151 |
280,151 |
102,151 |
2 |
▲36,998 |
2 |
0 |
37,000 |
0 |
▲36,998 |
|
施設管理費 |
330,470 |
▲211,831 |
973,118 |
▲130,952 |
973,118 |
▲130,952 |
0 |
▲111,000 |
0 |
0 |
111,000 |
0 |
▲111,000 |
|
一般運転免許事業費 |
2,221,602 |
▲1,606,401 |
1,425,785 |
▲2,450,775 |
1,425,785 |
▲2,450,775 |
▲1,239 |
▲1,239 |
▲1,239 |
0 |
0 |
0 |
▲1,239 |
|
運転者講習事業費 |
2,225,306 |
▲220,031 |
2,013,111 |
▲146,223 |
2,013,111 |
▲146,223 |
393 |
393 |
393 |
0 |
0 |
0 |
393 |
|
小計 |
13,823,885 |
5,645,359 |
16,082,636 |
7,486,053 |
16,082,636 |
7,486,053 |
15,983 |
▲133,017 |
15,983 |
0 |
149,000 |
0 |
▲133,017 |
政 |
警察施設改修事業費 |
2,944,390 |
2,889,390 |
3,121,715 |
2,357,715 |
3,121,715 |
2,357,715 |
0 |
▲56,000 |
0 |
0 |
56,000 |
0 |
▲56,000 |
|
八尾警察署移転建替整備事業費 |
327,548 |
7,548 |
118,178 |
118,178 |
118,178 |
118,178 |
7 |
7 |
7 |
0 |
0 |
0 |
7 |
|
高槻警察署移転建替整備事業費 |
90,387 |
90,387 |
190,213 |
49,213 |
190,213 |
49,213 |
0 |
▲46,000 |
0 |
0 |
46,000 |
0 |
▲46,000 |
|
和泉警察署移転建替整備事業費 |
98,502 |
7,502 |
29,829 |
29,829 |
29,829 |
29,829 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
貝塚警察署移転建替整備事業費 |
77,595 |
3,595 |
8,937 |
8,937 |
8,937 |
8,937 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
西成特別対策事業費 |
42,060 |
42,060 |
42,090 |
42,090 |
42,090 |
42,090 |
97 |
97 |
97 |
0 |
0 |
0 |
97 |
|
交通安全施設等整備事業費 |
4,115,961 |
1,195,233 |
4,438,557 |
1,565,562 |
4,438,557 |
1,565,562 |
978,777 |
▲357,000 |
978,777 |
516,777 |
819,000 |
0 |
▲357,000 |
|
2025年日本国際博覧会対策事業交通安全施設等整備事業費 |
0 |
0 |
944,554 |
754,569 |
338,347 |
187,362 |
0 |
▲23,000 |
0 |
0 |
23,000 |
0 |
▲23,000 |
|
小計 |
7,696,443 |
4,235,715 |
8,894,073 |
4,926,093 |
8,287,866 |
4,358,886 |
978,881 |
▲481,896 |
978,881 |
516,777 |
944,000 |
0 |
▲481,896 |
|
計 |
21,520,328 |
9,881,074 |
24,976,709 |
12,412,146 |
24,370,502 |
11,844,939 |
994,864 |
▲614,913 |
994,864 |
516,777 |
1,093,000 |
0 |
▲614,913 |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
|
部合計 |
21,520,328 |
9,881,074 |
24,976,709 |
12,412,146 |
24,370,502 |
11,844,939 |
994,864 |
▲614,913 |
994,864 |
516,777 |
1,093,000 |
0 |
▲614,913 |
|
義務的経費計 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
経常的経費計 |
13,823,885 |
5,645,359 |
16,082,636 |
7,486,053 |
16,082,636 |
7,486,053 |
15,983 |
▲133,017 |
15,983 |
0 |
149,000 |
0 |
▲133,017 |
|
政策的経費計 |
7,696,443 |
4,235,715 |
8,894,073 |
4,926,093 |
8,287,866 |
4,358,886 |
978,881 |
▲481,896 |
978,881 |
516,777 |
944,000 |
0 |
▲481,896 |
|
人件費計 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
合計 |
21,520,328 |
9,881,074 |
24,976,709 |
12,412,146 |
24,370,502 |
11,844,939 |
994,864 |
▲614,913 |
994,864 |
516,777 |
1,093,000 |
0 |
▲614,913 |