令和4年度
補正予算(一般会計第11号)等 調整要求総括表(課長後調整)
会計名 |
部名 公安委員会 |
課名 会計課 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
当年度現計額 |
補正額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
経 |
交番等整備事業費 |
150,076 |
10,756 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21,000 |
0 |
0 |
▲21,000 |
0 |
21,000 |
|
小計 |
150,076 |
10,756 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21,000 |
0 |
0 |
▲21,000 |
0 |
21,000 |
政 |
警察職員待機宿舎整備事業費 |
2,822,610 |
355,945 |
▲20,600 |
45,953 |
▲20,600 |
45,953 |
0 |
506,000 |
0 |
0 |
▲506,000 |
0 |
506,000 |
|
警察施設改修事業費 |
2,944,390 |
2,889,390 |
▲1,278,147 |
▲1,287,147 |
▲1,278,147 |
▲1,287,147 |
0 |
4,000 |
0 |
0 |
▲4,000 |
0 |
4,000 |
|
八尾警察署移転建替整備事業費 |
327,548 |
7,548 |
▲62,979 |
0 |
▲62,979 |
0 |
0 |
16,000 |
0 |
0 |
▲16,000 |
0 |
16,000 |
|
和泉警察署移転建替整備事業費 |
98,502 |
7,502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22,000 |
0 |
0 |
▲22,000 |
0 |
22,000 |
|
貝塚警察署移転建替整備事業費 |
77,595 |
3,595 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18,000 |
0 |
0 |
▲18,000 |
0 |
18,000 |
|
交通安全施設等整備事業費 |
4,115,961 |
1,195,233 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
193,000 |
0 |
0 |
▲193,000 |
0 |
193,000 |
|
小計 |
10,386,606 |
4,459,213 |
▲1,361,726 |
▲1,241,194 |
▲1,361,726 |
▲1,241,194 |
0 |
759,000 |
0 |
0 |
▲759,000 |
0 |
759,000 |
|
計 |
10,536,682 |
4,469,969 |
▲1,361,726 |
▲1,241,194 |
▲1,361,726 |
▲1,241,194 |
0 |
780,000 |
0 |
0 |
▲780,000 |
0 |
780,000 |
区分 |
事業名 |
当年度現計額 |
補正額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
|
部合計 |
10,536,682 |
4,469,969 |
▲1,361,726 |
▲1,241,194 |
▲1,361,726 |
▲1,241,194 |
0 |
780,000 |
0 |
0 |
▲780,000 |
0 |
780,000 |
|
義務的経費計 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
経常的経費計 |
150,076 |
10,756 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21,000 |
0 |
0 |
▲21,000 |
0 |
21,000 |
|
政策的経費計 |
10,386,606 |
4,459,213 |
▲1,361,726 |
▲1,241,194 |
▲1,361,726 |
▲1,241,194 |
0 |
759,000 |
0 |
0 |
▲759,000 |
0 |
759,000 |
|
人件費計 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
合計 |
10,536,682 |
4,469,969 |
▲1,361,726 |
▲1,241,194 |
▲1,361,726 |
▲1,241,194 |
0 |
780,000 |
0 |
0 |
▲780,000 |
0 |
780,000 |