令和4年度  補正予算(一般会計第11号)等  補正総括表


会計名  部名 スマートシティ戦略部 (単位 千円)

課名

区分

事業名

当年度現計額

補正額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

デジタル行政推進課 情報処理調整事業費 62,902 62,902 ▲296 ▲296 ▲296 0 0 0 ▲296
情報基盤整備事業費 618,921 611,798 ▲1,206 ▲1,218 ▲1,206 0 0 12 ▲1,218
職員用端末機等賃借事業費 449,943 433,819 ▲5,658 ▲5,856 ▲5,658 0 0 198 ▲5,856
小計 1,131,766 1,108,519 ▲7,160 ▲7,370 ▲7,160 0 0 210 ▲7,370
テレワーク推進事業費 170,369 0 ▲8,396 0 ▲8,396 ▲8,396 0 0 0
情報基盤整備事業費(政策) 560,975 59,254 ▲220,938 0 ▲220,938 ▲220,938 0 0 0
小計 731,344 59,254 ▲229,334 0 ▲229,334 ▲229,334 0 0 0
1,863,110 1,167,773 ▲236,494 ▲7,370 ▲236,494 ▲229,334 0 210 ▲7,370
地域戦略推進課 総合行政ネットワーク整備事業費 44,563 44,563 ▲1,256 ▲1,256 ▲1,256 0 0 0 ▲1,256
小計 44,563 44,563 ▲1,256 ▲1,256 ▲1,256 0 0 0 ▲1,256
スマートシニアライフ基金積立金 400,125 0 ▲249,525 0 ▲249,525 0 0 ▲249,525 0
スマートシニアライフ事業費 474,325 0 ▲352,401 0 ▲352,401 ▲8,159 0 ▲344,242 0
交通事業者によるAIオンデマンド交通先行モデル構築補助事業費 25,142 0 ▲10,923 5,900 ▲10,923 ▲16,823 0 0 5,900
スマートシティ戦略推進事業費補助金 40,213 0 ▲14,778 6,504 ▲14,778 ▲21,282 0 0 6,504
小計 939,805 0 ▲627,627 12,404 ▲627,627 ▲46,264 0 ▲593,767 12,404
984,368 44,563 ▲628,883 11,148 ▲628,883 ▲46,264 0 ▲593,767 11,148
特区推進課 国家戦略特区推進事業費 3,057 3,057 ▲1,388 ▲1,388 ▲1,388 0 0 0 ▲1,388
小計 3,057 3,057 ▲1,388 ▲1,388 ▲1,388 0 0 0 ▲1,388
スーパーシティ推進事業費 27,702 0 ▲376 0 ▲376 ▲376 0 0 0
小計 27,702 0 ▲376 0 ▲376 ▲376 0 0 0
30,759 3,057 ▲1,764 ▲1,388 ▲1,764 ▲376 0 0 ▲1,388
部合計 2,878,237 1,215,393 ▲867,141 2,390 ▲867,141 ▲275,974 0 ▲593,557 2,390
義務的経費計 0 0 0 0 0 0 0 0 0
経常的経費計 1,179,386 1,156,139 ▲9,804 ▲10,014 ▲9,804 0 0 210 ▲10,014
政策的経費計 1,698,851 59,254 ▲857,337 12,404 ▲857,337 ▲275,974 0 ▲593,767 12,404
人件費計 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 2,878,237 1,215,393 ▲867,141 2,390 ▲867,141 ▲275,974 0 ▲593,557 2,390
 


ここまで本文です。