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令和3年度補正予算(一般会計第11号)等通常
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一般会計 総務部 総括表
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令和3年度 補正予算(一般会計第11号)等 補正総括表
会計名
部名 総務部
(単位 千円)
課名
区分
事業名
当年度現計額
補正額
査定額
財源内訳
一般財源
一般財源
国庫支出金
地方債
その他
一般財源
人事局
経
人事事務費
14,322
14,322
▲3,525
▲3,525
▲3,525
0
0
0
▲3,525
非常勤職員費
326,407
326,407
▲108,171
▲108,171
▲108,171
0
0
0
▲108,171
職員被服貸与費
20,139
20,139
▲5,123
▲5,123
▲5,123
0
0
0
▲5,123
職員証等作成事務費
7,352
7,322
▲3,784
▲3,784
▲3,784
0
0
0
▲3,784
職員研修費
83,880
83,880
▲21,144
▲21,144
▲21,144
0
0
0
▲21,144
自主研修受講支援事業費
624
624
▲82
▲82
▲82
0
0
0
▲82
職員健康管理費
152,626
150,267
▲18,614
▲18,614
▲18,614
0
0
0
▲18,614
小計
605,350
602,961
▲160,443
▲160,443
▲160,443
0
0
0
▲160,443
政
パソコン一斉シャットダウンシステム構築事業費
53,911
53,911
▲22,160
▲22,160
▲22,160
0
0
0
▲22,160
非常勤職員緊急雇用対策事業費
64,710
0
▲2,890
0
▲2,890
▲2,890
0
0
0
総務サービス運営事業費(政策)
155,050
155,050
▲797
▲797
▲797
0
0
0
▲797
小計
273,671
208,961
▲25,847
▲22,957
▲25,847
▲2,890
0
0
▲22,957
計
879,021
811,922
▲186,290
▲183,400
▲186,290
▲2,890
0
0
▲183,400
市町村課
経
市町村振興宝くじ収益金交付金
2,415,089
2,415,089
▲436,106
▲436,106
▲436,106
0
0
0
▲436,106
住民基本台帳ネットワークシステム事業費
130,020
130,020
▲1,104
▲1,104
▲1,104
0
0
0
▲1,104
小計
2,545,109
2,545,109
▲437,210
▲437,210
▲437,210
0
0
0
▲437,210
政
市町村施設整備資金特別会計繰出金
247,037
247,037
▲8,976
▲8,976
▲8,976
0
0
0
▲8,976
衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査費
3,829,193
0
▲330,071
0
▲330,071
▲330,071
0
0
0
小計
4,076,230
247,037
▲339,047
▲8,976
▲339,047
▲330,071
0
0
▲8,976
計
6,621,339
2,792,146
▲776,257
▲446,186
▲776,257
▲330,071
0
0
▲446,186
法務課
経
公益法人制度推進費
20,186
20,186
▲390
▲390
▲390
0
0
0
▲390
行政不服審査会運営事業費
2,622
2,622
▲557
▲557
▲557
0
0
0
▲557
小計
22,808
22,808
▲947
▲947
▲947
0
0
0
▲947
計
22,808
22,808
▲947
▲947
▲947
0
0
0
▲947
統計課
経
統計調査事務費
10,770
6,130
▲940
0
▲940
▲940
0
0
0
統計調査員確保対策費
3,139
0
▲924
0
▲924
▲924
0
0
0
統計調査費
944,392
0
▲140,533
0
▲140,533
▲140,533
0
0
0
加工統計整備費
587
587
▲301
▲301
▲301
0
0
0
▲301
統計普及諸費
12,367
408
▲2,941
▲136
▲2,941
▲2,805
0
0
▲136
産業連関表特別調査費
1,694
1,694
▲322
▲322
▲322
0
0
0
▲322
国庫返納金
0
0
314,710
314,710
314,710
0
0
0
314,710
小計
972,949
8,819
168,749
313,951
168,749
▲145,202
0
0
313,951
計
972,949
8,819
168,749
313,951
168,749
▲145,202
0
0
313,951
契約局
経
契約管理事務費
31,707
31,707
▲135
▲135
▲135
0
0
0
▲135
電子調達システム運用事業費
188,243
184,696
▲3,258
▲3,258
▲3,258
0
0
0
▲3,258
小計
219,950
216,403
▲3,393
▲3,393
▲3,393
0
0
0
▲3,393
政
電子調達システム拡張事業費
182,537
182,537
▲127
▲127
▲127
0
0
0
▲127
小計
182,537
182,537
▲127
▲127
▲127
0
0
0
▲127
計
402,487
398,940
▲3,520
▲3,520
▲3,520
0
0
0
▲3,520
庁舎室
経
咲洲庁舎管理費
1,334,748
753,987
▲175,749
▲163,751
▲175,749
0
0
▲11,998
▲163,751
庁舎管理費
387,913
219,294
▲21,812
▲24,793
▲21,812
0
0
2,981
▲24,793
庁舎維持補修費
95,523
95,331
▲7,914
▲7,914
▲7,914
0
0
0
▲7,914
小計
1,818,184
1,068,612
▲205,475
▲196,458
▲205,475
0
0
▲9,017
▲196,458
政
咲洲庁舎設備等改修費
662,346
63,346
▲145,979
▲38,979
▲145,979
0
▲107,000
0
▲38,979
咲洲庁舎活用促進事業費
189,000
189,000
▲189,000
▲189,000
▲189,000
0
0
0
▲189,000
長周期地震動追加対策事業費
2,200,445
92,445
▲11,679
▲11,679
▲11,679
0
0
0
▲11,679
庁舎設備等改修費
508,318
39,318
▲153,569
▲38,569
▲153,569
0
▲115,000
0
▲38,569
小計
3,560,109
384,109
▲500,227
▲278,227
▲500,227
0
▲222,000
0
▲278,227
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