令和3年度  補正予算(一般会計第11号)等  補正総括表


会計名  部名 総務部 (単位 千円)

課名

区分

事業名

当年度現計額

補正額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

人事局 人事事務費 14,322 14,322 ▲3,525 ▲3,525 ▲3,525 0 0 0 ▲3,525
非常勤職員費 326,407 326,407 ▲108,171 ▲108,171 ▲108,171 0 0 0 ▲108,171
職員被服貸与費 20,139 20,139 ▲5,123 ▲5,123 ▲5,123 0 0 0 ▲5,123
職員証等作成事務費 7,352 7,322 ▲3,784 ▲3,784 ▲3,784 0 0 0 ▲3,784
職員研修費 83,880 83,880 ▲21,144 ▲21,144 ▲21,144 0 0 0 ▲21,144
自主研修受講支援事業費 624 624 ▲82 ▲82 ▲82 0 0 0 ▲82
職員健康管理費 152,626 150,267 ▲18,614 ▲18,614 ▲18,614 0 0 0 ▲18,614
小計 605,350 602,961 ▲160,443 ▲160,443 ▲160,443 0 0 0 ▲160,443
パソコン一斉シャットダウンシステム構築事業費 53,911 53,911 ▲22,160 ▲22,160 ▲22,160 0 0 0 ▲22,160
非常勤職員緊急雇用対策事業費 64,710 0 ▲2,890 0 ▲2,890 ▲2,890 0 0 0
総務サービス運営事業費(政策) 155,050 155,050 ▲797 ▲797 ▲797 0 0 0 ▲797
小計 273,671 208,961 ▲25,847 ▲22,957 ▲25,847 ▲2,890 0 0 ▲22,957
879,021 811,922 ▲186,290 ▲183,400 ▲186,290 ▲2,890 0 0 ▲183,400
市町村課 市町村振興宝くじ収益金交付金 2,415,089 2,415,089 ▲436,106 ▲436,106 ▲436,106 0 0 0 ▲436,106
住民基本台帳ネットワークシステム事業費 130,020 130,020 ▲1,104 ▲1,104 ▲1,104 0 0 0 ▲1,104
小計 2,545,109 2,545,109 ▲437,210 ▲437,210 ▲437,210 0 0 0 ▲437,210
市町村施設整備資金特別会計繰出金 247,037 247,037 ▲8,976 ▲8,976 ▲8,976 0 0 0 ▲8,976
衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査費 3,829,193 0 ▲330,071 0 ▲330,071 ▲330,071 0 0 0
小計 4,076,230 247,037 ▲339,047 ▲8,976 ▲339,047 ▲330,071 0 0 ▲8,976
6,621,339 2,792,146 ▲776,257 ▲446,186 ▲776,257 ▲330,071 0 0 ▲446,186
法務課 公益法人制度推進費 20,186 20,186 ▲390 ▲390 ▲390 0 0 0 ▲390
行政不服審査会運営事業費 2,622 2,622 ▲557 ▲557 ▲557 0 0 0 ▲557
小計 22,808 22,808 ▲947 ▲947 ▲947 0 0 0 ▲947
22,808 22,808 ▲947 ▲947 ▲947 0 0 0 ▲947
統計課 統計調査事務費 10,770 6,130 ▲940 0 ▲940 ▲940 0 0 0
統計調査員確保対策費 3,139 0 ▲924 0 ▲924 ▲924 0 0 0
統計調査費 944,392 0 ▲140,533 0 ▲140,533 ▲140,533 0 0 0
加工統計整備費 587 587 ▲301 ▲301 ▲301 0 0 0 ▲301
統計普及諸費 12,367 408 ▲2,941 ▲136 ▲2,941 ▲2,805 0 0 ▲136
産業連関表特別調査費 1,694 1,694 ▲322 ▲322 ▲322 0 0 0 ▲322
国庫返納金 0 0 314,710 314,710 314,710 0 0 0 314,710
小計 972,949 8,819 168,749 313,951 168,749 ▲145,202 0 0 313,951
972,949 8,819 168,749 313,951 168,749 ▲145,202 0 0 313,951
契約局 契約管理事務費 31,707 31,707 ▲135 ▲135 ▲135 0 0 0 ▲135
電子調達システム運用事業費 188,243 184,696 ▲3,258 ▲3,258 ▲3,258 0 0 0 ▲3,258
小計 219,950 216,403 ▲3,393 ▲3,393 ▲3,393 0 0 0 ▲3,393
電子調達システム拡張事業費 182,537 182,537 ▲127 ▲127 ▲127 0 0 0 ▲127
小計 182,537 182,537 ▲127 ▲127 ▲127 0 0 0 ▲127
402,487 398,940 ▲3,520 ▲3,520 ▲3,520 0 0 0 ▲3,520
庁舎室 咲洲庁舎管理費 1,334,748 753,987 ▲175,749 ▲163,751 ▲175,749 0 0 ▲11,998 ▲163,751
庁舎管理費 387,913 219,294 ▲21,812 ▲24,793 ▲21,812 0 0 2,981 ▲24,793
庁舎維持補修費 95,523 95,331 ▲7,914 ▲7,914 ▲7,914 0 0 0 ▲7,914
小計 1,818,184 1,068,612 ▲205,475 ▲196,458 ▲205,475 0 0 ▲9,017 ▲196,458
咲洲庁舎設備等改修費 662,346 63,346 ▲145,979 ▲38,979 ▲145,979 0 ▲107,000 0 ▲38,979
咲洲庁舎活用促進事業費 189,000 189,000 ▲189,000 ▲189,000 ▲189,000 0 0 0 ▲189,000
長周期地震動追加対策事業費 2,200,445 92,445 ▲11,679 ▲11,679 ▲11,679 0 0 0 ▲11,679
庁舎設備等改修費 508,318 39,318 ▲153,569 ▲38,569 ▲153,569 0 ▲115,000 0 ▲38,569
小計 3,560,109 384,109 ▲500,227 ▲278,227 ▲500,227 0 ▲222,000 0 ▲278,227
 


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