令和3年度 当初予算 調整要求総括表(課長後調整)
会計名 | 部名 都市整備部 | 課名 交通道路室 | (単位 千円) |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
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一般財源 |
一般財源 |
一般財源 |
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
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政 | 大阪圏鉄道網整備費 | 2,450,550 | 550 | 2,395,595 | 595 | 2,395,595 | 595 | ▲612,827 | 173 | ▲612,827 | 0 | ▲613,000 | 0 | 173 |
小計 | 2,450,550 | 550 | 2,395,595 | 595 | 2,395,595 | 595 | ▲612,827 | 173 | ▲612,827 | 0 | ▲613,000 | 0 | 173 | |
計 | 2,450,550 | 550 | 2,395,595 | 595 | 2,395,595 | 595 | ▲612,827 | 173 | ▲612,827 | 0 | ▲613,000 | 0 | 173 |
会計名 | 部名 都市整備部 | 課名 河川室 | (単位 千円) |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
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一般財源 |
一般財源 |
一般財源 |
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
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政 | 寝屋川水系改良費 | 6,355,246 | 899,139 | 5,635,250 | 1,113,250 | 5,635,250 | 1,113,250 | ▲110,000 | ▲5,000 | ▲110,000 | ▲55,000 | ▲50,000 | 0 | ▲5,000 |
津波・高潮対策費 | 10,498,853 | 7,853 | 3,770,303 | 198,303 | 3,770,303 | 198,303 | 110,000 | 6,000 | 110,000 | 55,000 | 49,000 | 0 | 6,000 | |
小計 | 16,854,099 | 906,992 | 9,405,553 | 1,311,553 | 9,405,553 | 1,311,553 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | ▲1,000 | 0 | 1,000 | |
計 | 16,854,099 | 906,992 | 9,405,553 | 1,311,553 | 9,405,553 | 1,311,553 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | ▲1,000 | 0 | 1,000 |
会計名 | 部名 都市整備部 | 課名 下水道室 | (単位 千円) |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
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一般財源 |
一般財源 |
一般財源 |
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
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政 | 大阪府流域下水道事業会計繰出金 | 14,862,409 | 14,862,409 | 14,711,060 | 14,711,060 | 14,711,060 | 14,711,060 | ▲40,811 | ▲40,811 | ▲40,811 | 0 | 0 | 0 | ▲40,811 |
小計 | 14,862,409 | 14,862,409 | 14,711,060 | 14,711,060 | 14,711,060 | 14,711,060 | ▲40,811 | ▲40,811 | ▲40,811 | 0 | 0 | 0 | ▲40,811 | |
計 | 14,862,409 | 14,862,409 | 14,711,060 | 14,711,060 | 14,711,060 | 14,711,060 | ▲40,811 | ▲40,811 | ▲40,811 | 0 | 0 | 0 | ▲40,811 |
会計名 | 部名 都市整備部 | 課名 事業管理室 | (単位 千円) |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
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一般財源 |
一般財源 |
一般財源 |
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
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政 | 過年災害復旧費 | 20,500 | 827 | 131,585 | ▲129,134 | 131,585 | ▲129,134 | 32,197 | 889 | 32,197 | 13,456 | 6,000 | 11,852 | 889 |
小計 | 20,500 | 827 | 131,585 | ▲129,134 | 131,585 | ▲129,134 | 32,197 | 889 | 32,197 | 13,456 | 6,000 | 11,852 | 889 | |
計 | 20,500 | 827 | 131,585 | ▲129,134 | 131,585 | ▲129,134 | 32,197 | 889 | 32,197 | 13,456 | 6,000 | 11,852 | 889 |
会計名 | 部名 都市整備部 | 課名 都市計画室 | (単位 千円) |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
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一般財源 |
一般財源 |
一般財源 |
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
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政 | 箕面北部丘陵整備事業特別会計繰出金 | 1,094,168 | 1,094,168 | 399,255 | 399,255 | 399,255 | 399,255 | ▲11,137 | ▲11,137 | ▲11,137 | 0 | 0 | 0 | ▲11,137 |
小計 | 1,094,168 | 1,094,168 | 399,255 | 399,255 | 399,255 | 399,255 | ▲11,137 | ▲11,137 | ▲11,137 | 0 | 0 | 0 | ▲11,137 | |
計 | 1,094,168 | 1,094,168 | 399,255 | 399,255 | 399,255 | 399,255 | ▲11,137 | ▲11,137 | ▲11,137 | 0 | 0 | 0 | ▲11,137 |
会計名 | 部名 都市整備部 | 課名 用地課 | (単位 千円) |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
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一般財源 |
一般財源 |
一般財源 |
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
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経 | 土地収用制度実施事業費 | 3,157 | 0 | 4,699 | 0 | 4,699 | 0 | 5,149 | 0 | 5,149 | 0 | 0 | 5,149 | 0 |
小計 | 3,157 | 0 | 4,699 | 0 | 4,699 | 0 | 5,149 | 0 | 5,149 | 0 | 0 | 5,149 | 0 | |
計 | 3,157 | 0 | 4,699 | 0 | 4,699 | 0 | 5,149 | 0 | 5,149 | 0 | 0 | 5,149 | 0 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
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一般財源 |
一般財源 |
一般財源 |
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
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部合計 | 35,284,883 | 16,864,946 | 27,047,747 | 16,293,329 | 27,047,747 | 16,293,329 | ▲627,429 | ▲49,886 | ▲627,429 | 13,456 | ▲608,000 | 17,001 | ▲49,886 | |
義務的経費計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
経常的経費計 | 3,157 | 0 | 4,699 | 0 | 4,699 | 0 | 5,149 | 0 | 5,149 | 0 | 0 | 5,149 | 0 | |
政策的経費計 | 35,281,726 | 16,864,946 | 27,043,048 | 16,293,329 | 27,043,048 | 16,293,329 | ▲632,578 | ▲49,886 | ▲632,578 | 13,456 | ▲608,000 | 11,852 | ▲49,886 | |
人件費計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 35,284,883 | 16,864,946 | 27,047,747 | 16,293,329 | 27,047,747 | 16,293,329 | ▲627,429 | ▲49,886 | ▲627,429 | 13,456 | ▲608,000 | 17,001 | ▲49,886 |