令和2年度
補正予算(一般会計第17号)等 調整要求総括表(最終調整)
会計名 |
部名 都市整備部 |
課名 都市整備総務課 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
当年度現計額 |
補正額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
人 |
都市整備部職員費 |
12,801,599 |
12,767,527 |
0 |
0 |
0 |
0 |
▲662,395 |
▲658,642 |
▲662,395 |
▲3,753 |
0 |
0 |
▲658,642 |
|
小計 |
12,801,599 |
12,767,527 |
0 |
0 |
0 |
0 |
▲662,395 |
▲658,642 |
▲662,395 |
▲3,753 |
0 |
0 |
▲658,642 |
|
計 |
12,801,599 |
12,767,527 |
0 |
0 |
0 |
0 |
▲662,395 |
▲658,642 |
▲662,395 |
▲3,753 |
0 |
0 |
▲658,642 |
会計名 |
部名 都市整備部 |
課名 交通道路室 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
当年度現計額 |
補正額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
経 |
道路維持修繕費 |
2,707,819 |
2,435,964 |
▲79,219 |
▲53,485 |
▲79,219 |
▲53,485 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
小計 |
2,707,819 |
2,435,964 |
▲79,219 |
▲53,485 |
▲79,219 |
▲53,485 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
政 |
舗装道補修費 |
2,477,530 |
76,880 |
▲107,745 |
▲38,286 |
▲107,745 |
▲38,286 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
道路改良費 |
15,060,654 |
518,100 |
▲4,687,206 |
▲101,878 |
▲4,687,206 |
▲101,878 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
街路費 |
7,410,294 |
131,218 |
▲2,742,490 |
▲58,220 |
▲2,742,490 |
▲58,220 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
連続立体交差費 |
10,275,889 |
21,889 |
2,057,244 |
▲20,274 |
2,057,244 |
▲20,274 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
モノレール道整備費 |
3,285,012 |
100,350 |
▲394,483 |
▲4,401 |
▲394,483 |
▲4,401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
道路防災費 |
1,223,926 |
29,926 |
32,815 |
▲21,685 |
32,815 |
▲21,685 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
橋りょう補修費 |
4,295,560 |
319,060 |
331,527 |
▲3,078 |
331,527 |
▲3,078 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
交通安全施設等整備費 |
3,928,550 |
884,884 |
▲741,276 |
▲69,307 |
▲741,276 |
▲69,307 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
道路改良費(電線共同溝) |
635,657 |
3,546 |
▲170,189 |
▲1,585 |
▲170,189 |
▲1,585 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
道路維持修繕費<政策的経費> |
1,568,671 |
174,637 |
209,407 |
▲14,074 |
209,407 |
▲14,074 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
小計 |
50,161,743 |
2,260,490 |
▲6,212,396 |
▲332,788 |
▲6,212,396 |
▲332,788 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
計 |
52,869,562 |
4,696,454 |
▲6,291,615 |
▲386,273 |
▲6,291,615 |
▲386,273 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
会計名 |
部名 都市整備部 |
課名 河川室 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
当年度現計額 |
補正額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
政 |
急傾斜地崩壊対策費 |
436,000 |
32,975 |
▲1,000 |
▲5,000 |
▲1,000 |
▲5,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
河川環境整備費 |
317,000 |
6,000 |
34,000 |
▲2,000 |
34,000 |
▲2,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
河川改良費 |
6,409,222 |
1,196,222 |
102,720 |
▲48,000 |
102,720 |
▲48,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
寝屋川水系改良費 |
6,355,246 |
899,139 |
▲95,011 |
▲52,000 |
▲95,011 |
▲52,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
津波・高潮対策費 |
10,498,853 |
7,853 |
▲2,700,000 |
▲4,000 |
▲2,700,000 |
▲4,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
地すべり対策費 |
61,000 |
0 |
▲8,000 |
0 |
▲8,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ダム建設費 |
9,684,282 |
444,812 |
986,668 |
▲1,538 |
986,668 |
▲1,538 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
通常砂防費 |
1,253,091 |
63,091 |
1,150 |
▲7,925 |
1,150 |
▲7,925 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
河川維持費<政策的経費> |
5,161,168 |
1,707,328 |
▲100 |
▲761,100 |
▲100 |
▲761,100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
砂防修繕費<政策的経費> |
300,972 |
209,972 |
▲1,000 |
▲55,000 |
▲1,000 |
▲55,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
水防災情報システム再整備事業費 |
270,000 |
3,000 |
▲170,000 |
▲2,000 |
▲170,000 |
▲2,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
河川更新費 |
630,000 |
58,000 |
▲100 |
▲55,100 |
▲100 |
▲55,100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
運営費<政策的経費> |
4,242 |
4,242 |
▲4,242 |
▲4,242 |
▲4,242 |
▲4,242 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
小計 |
41,381,076 |
4,632,634 |
▲1,854,915 |
▲997,905 |
▲1,854,915 |
▲997,905 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
計 |
41,381,076 |
4,632,634 |
▲1,854,915 |
▲997,905 |
▲1,854,915 |
▲997,905 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
会計名 |
部名 都市整備部 |
課名 都市計画室 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
当年度現計額 |
補正額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
政 |
公園緑地整備費 |
1,539,338 |
319,338 |
194,350 |
▲36,800 |
194,350 |
▲36,800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
公園管理費<政策的経費> |
1,257,216 |
154,609 |
24,500 |
▲33,750 |
24,500 |
▲33,750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
小計 |
2,796,554 |
473,947 |
218,850 |
▲70,550 |
218,850 |
▲70,550 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
計 |
2,796,554 |
473,947 |
218,850 |
▲70,550 |
218,850 |
▲70,550 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
区分 |
事業名 |
当年度現計額 |
補正額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
|
部合計 |
109,848,791 |
22,570,562 |
▲7,927,680 |
▲1,454,728 |
▲7,927,680 |
▲1,454,728 |
▲662,395 |
▲658,642 |
▲662,395 |
▲3,753 |
0 |
0 |
▲658,642 |
|
義務的経費計 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
経常的経費計 |
2,707,819 |
2,435,964 |
▲79,219 |
▲53,485 |
▲79,219 |
▲53,485 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
政策的経費計 |
94,339,373 |
7,367,071 |
▲7,848,461 |
▲1,401,243 |
▲7,848,461 |
▲1,401,243 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
人件費計 |
12,801,599 |
12,767,527 |
0 |
0 |
0 |
0 |
▲662,395 |
▲658,642 |
▲662,395 |
▲3,753 |
0 |
0 |
▲658,642 |
|
合計 |
109,848,791 |
22,570,562 |
▲7,927,680 |
▲1,454,728 |
▲7,927,680 |
▲1,454,728 |
▲662,395 |
▲658,642 |
▲662,395 |
▲3,753 |
0 |
0 |
▲658,642 |