本文
令和2年度
当初予算 調整要求総括表(最終調整)
会計名 |
部名 都市整備部 |
課名 都市整備総務課 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
経 |
建設事業事務費 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
597,175 |
597,175 |
597,175 |
0 |
0 |
0 |
597,175 |
|
小計 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
597,175 |
597,175 |
597,175 |
0 |
0 |
0 |
597,175 |
人 |
都市整備部職員費 |
13,400,067 |
13,383,963 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12,801,599 |
12,767,527 |
12,801,599 |
16,341 |
0 |
17,731 |
12,767,527 |
|
小計 |
13,400,067 |
13,383,963 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12,801,599 |
12,767,527 |
12,801,599 |
16,341 |
0 |
17,731 |
12,767,527 |
|
計 |
13,400,067 |
13,383,963 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13,398,774 |
13,364,702 |
13,398,774 |
16,341 |
0 |
17,731 |
13,364,702 |
会計名 |
部名 都市整備部 |
課名 交通道路室 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
経 |
道路維持修繕費 |
2,761,330 |
2,495,170 |
2,707,819 |
2,435,964 |
2,707,819 |
2,435,964 |
326,841 |
326,841 |
326,841 |
0 |
0 |
0 |
326,841 |
|
小計 |
2,761,330 |
2,495,170 |
2,707,819 |
2,435,964 |
2,707,819 |
2,435,964 |
326,841 |
326,841 |
326,841 |
0 |
0 |
0 |
326,841 |
政 |
舗装道補修費 |
2,506,333 |
99,095 |
2,477,530 |
76,880 |
2,477,530 |
76,880 |
2,477,530 |
2,477,530 |
2,477,530 |
0 |
0 |
0 |
2,477,530 |
|
道路改良費 |
14,011,802 |
517,427 |
15,060,654 |
518,100 |
15,060,654 |
518,100 |
15,041,219 |
15,041,219 |
15,041,219 |
0 |
0 |
0 |
15,041,219 |
|
街路費 |
14,946,836 |
134,664 |
7,410,294 |
131,218 |
7,410,294 |
131,218 |
7,406,109 |
7,406,109 |
7,406,109 |
0 |
0 |
0 |
7,406,109 |
|
連続立体交差費 |
9,924,689 |
22,429 |
10,275,889 |
21,889 |
10,275,889 |
21,889 |
10,275,889 |
10,275,889 |
10,275,889 |
0 |
0 |
0 |
10,275,889 |
|
モノレール道整備費 |
875,012 |
103,962 |
3,285,012 |
100,350 |
3,285,012 |
100,350 |
3,285,012 |
3,285,012 |
3,285,012 |
0 |
0 |
0 |
3,285,012 |
|
道路防災費 |
2,397,126 |
28,126 |
1,223,926 |
29,926 |
1,223,926 |
29,926 |
1,050,576 |
1,050,576 |
1,050,576 |
0 |
0 |
0 |
1,050,576 |
|
橋りょう補修費 |
5,360,300 |
341,915 |
4,295,560 |
319,060 |
4,295,560 |
319,060 |
4,295,560 |
4,295,560 |
4,295,560 |
0 |
0 |
0 |
4,295,560 |
|
交通安全施設等整備費 |
3,495,103 |
895,033 |
3,928,550 |
884,884 |
3,928,550 |
884,884 |
3,914,085 |
3,914,085 |
3,914,085 |
0 |
0 |
0 |
3,914,085 |
|
道路維持修繕費(自主財源) |
205,057 |
▲26,278 |
209,008 |
0 |
209,008 |
0 |
209,008 |
209,008 |
209,008 |
0 |
0 |
0 |
209,008 |
|
道路改良費(電線共同溝) |
733,377 |
3,200 |
635,657 |
3,546 |
635,657 |
3,546 |
635,657 |
635,657 |
635,657 |
0 |
0 |
0 |
635,657 |
|
道路維持修繕費<政策的経費> |
1,404,798 |
96,698 |
1,568,671 |
174,637 |
1,568,671 |
174,637 |
1,568,671 |
1,568,671 |
1,568,671 |
0 |
0 |
0 |
1,568,671 |
|
小計 |
55,860,433 |
2,216,271 |
50,370,751 |
2,260,490 |
50,370,751 |
2,260,490 |
50,159,316 |
50,159,316 |
50,159,316 |
0 |
0 |
0 |
50,159,316 |
|
計 |
58,621,763 |
4,711,441 |
53,078,570 |
4,696,454 |
53,078,570 |
4,696,454 |
50,486,157 |
50,486,157 |
50,486,157 |
0 |
0 |
0 |
50,486,157 |
会計名 |
部名 都市整備部 |
課名 河川室 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
政 |
急傾斜地崩壊対策費 |
503,000 |
51,250 |
436,000 |
32,975 |
436,000 |
32,975 |
436,000 |
436,000 |
436,000 |
0 |
0 |
0 |
436,000 |
|
河川環境整備費 |
333,000 |
6,000 |
317,000 |
6,000 |
317,000 |
6,000 |
317,000 |
317,000 |
317,000 |
0 |
0 |
0 |
317,000 |
|
河川改良費 |
6,965,262 |
1,191,262 |
6,409,222 |
1,196,222 |
6,409,222 |
1,196,222 |
6,409,222 |
6,409,222 |
6,409,222 |
0 |
0 |
0 |
6,409,222 |
|
寝屋川水系改良費 |
5,975,597 |
898,324 |
6,355,246 |
899,139 |
6,355,246 |
899,139 |
6,355,246 |
6,355,246 |
6,355,246 |
0 |
0 |
0 |
6,355,246 |
|
津波・高潮対策費 |
9,003,753 |
8,753 |
10,498,853 |
7,853 |
10,498,853 |
7,853 |
10,498,853 |
10,498,853 |
10,498,853 |
0 |
0 |
0 |
10,498,853 |
|
地すべり対策費 |
36,000 |
0 |
61,000 |
0 |
61,000 |
0 |
61,000 |
61,000 |
61,000 |
0 |
0 |
0 |
61,000 |
|
ダム建設費 |
8,005,242 |
947,282 |
9,684,282 |
444,812 |
9,684,282 |
444,812 |
9,683,012 |
9,683,012 |
9,683,012 |
0 |
0 |
0 |
9,683,012 |
|
通常砂防費 |
1,601,091 |
83,091 |
1,253,091 |
63,091 |
1,253,091 |
63,091 |
1,253,091 |
1,253,091 |
1,253,091 |
0 |
0 |
0 |
1,253,091 |
|
河川維持費<政策的経費> |
5,264,508 |
1,722,668 |
5,161,168 |
1,707,328 |
5,161,168 |
1,707,328 |
5,161,168 |
5,161,168 |
5,161,168 |
0 |
0 |
0 |
5,161,168 |
|
砂防修繕費<政策的経費> |
297,993 |
201,993 |
300,972 |
209,972 |
300,972 |
209,972 |
300,972 |
300,972 |
300,972 |
0 |
0 |
0 |
300,972 |
|
土砂災害対策費 |
400,190 |
105,190 |
583,190 |
147,190 |
583,190 |
147,190 |
370,000 |
370,000 |
370,000 |
0 |
0 |
0 |
370,000 |
|
水防災情報システム再整備事業費 |
310,000 |
3,000 |
270,000 |
3,000 |
270,000 |
3,000 |
270,000 |
270,000 |
270,000 |
0 |
0 |
0 |
270,000 |
|
河川更新費 |
622,500 |
38,500 |
630,000 |
58,000 |
630,000 |
58,000 |
630,000 |
630,000 |
630,000 |
0 |
0 |
0 |
630,000 |
|
運営費<政策的経費> |
4,200 |
4,200 |
4,242 |
4,242 |
4,242 |
4,242 |
4,242 |
4,242 |
4,242 |
0 |
0 |
0 |
4,242 |
|
小計 |
39,322,336 |
5,261,513 |
41,964,266 |
4,779,824 |
41,964,266 |
4,779,824 |
41,749,806 |
41,749,806 |
41,749,806 |
0 |
0 |
0 |
41,749,806 |
|
計 |
39,322,336 |
5,261,513 |
41,964,266 |
4,779,824 |
41,964,266 |
4,779,824 |
41,749,806 |
41,749,806 |
41,749,806 |
0 |
0 |
0 |
41,749,806 |
会計名 |
部名 都市整備部 |
課名 港湾局 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
政 |
港湾防災費 |
2,796,000 |
2,000 |
207,000 |
2,000 |
207,000 |
2,000 |
207,000 |
207,000 |
207,000 |
0 |
0 |
0 |
207,000 |
|
海岸施設改修費 |
718,345 |
77,345 |
531,330 |
47,330 |
531,330 |
47,330 |
531,330 |
531,330 |
531,330 |
0 |
0 |
0 |
531,330 |
|
港湾建設費 |
416,407 |
13,407 |
247,094 |
21,094 |
247,094 |
21,094 |
247,094 |
247,094 |
247,094 |
0 |
0 |
0 |
247,094 |
|
港湾施設改修費 |
1,701,061 |
174,723 |
1,461,583 |
226,583 |
1,461,583 |
226,583 |
1,461,583 |
1,461,583 |
1,461,583 |
0 |
0 |
0 |
1,461,583 |
|
小計 |
5,631,813 |
267,475 |
2,447,007 |
297,007 |
2,447,007 |
297,007 |
2,447,007 |
2,447,007 |
2,447,007 |
0 |
0 |
0 |
2,447,007 |
|
計 |
5,631,813 |
267,475 |
2,447,007 |
297,007 |
2,447,007 |
297,007 |
2,447,007 |
2,447,007 |
2,447,007 |
0 |
0 |
0 |
2,447,007 |
会計名 |
部名 都市整備部 |
課名 事業管理室 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
経 |
都市整備行政情報システム管理費 |
347,610 |
275,934 |
348,286 |
275,392 |
348,286 |
275,392 |
46,073 |
46,073 |
46,073 |
0 |
0 |
0 |
46,073 |
|
小計 |
347,610 |
275,934 |
348,286 |
275,392 |
348,286 |
275,392 |
46,073 |
46,073 |
46,073 |
0 |
0 |
0 |
46,073 |
|
計 |
347,610 |
275,934 |
348,286 |
275,392 |
348,286 |
275,392 |
46,073 |
46,073 |
46,073 |
0 |
0 |
0 |
46,073 |
会計名 |
部名 都市整備部 |
課名 都市計画室 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
政 |
公園緑地整備費 |
5,879,530 |
316,930 |
1,539,338 |
319,338 |
1,539,338 |
319,338 |
1,105,738 |
1,105,738 |
1,105,738 |
0 |
0 |
0 |
1,105,738 |
|
公園管理費<政策的経費> |
1,643,287 |
13,395 |
1,257,216 |
154,609 |
1,257,216 |
154,609 |
1,257,216 |
1,257,216 |
1,257,216 |
0 |
0 |
0 |
1,257,216 |
|
泉佐野丘陵緑地整備事業費 |
88,401 |
66,399 |
65,192 |
65,192 |
65,192 |
65,192 |
6,600 |
6,600 |
6,600 |
0 |
0 |
0 |
6,600 |
|
市街地整備総合事業費<政策的経費> |
459,341 |
5,605 |
463,815 |
5,842 |
463,815 |
5,842 |
9,869 |
9,869 |
9,869 |
0 |
0 |
0 |
9,869 |
|
小計 |
8,070,559 |
402,329 |
3,325,561 |
544,981 |
3,325,561 |
544,981 |
2,379,423 |
2,379,423 |
2,379,423 |
0 |
0 |
0 |
2,379,423 |
|
計 |
8,070,559 |
402,329 |
3,325,561 |
544,981 |
3,325,561 |
544,981 |
2,379,423 |
2,379,423 |
2,379,423 |
0 |
0 |
0 |
2,379,423 |