平成30年度  補正予算(一般会計第9号)等  調整要求総括表(課長後調整)


会計名  部名 都市整備部 課名 交通道路室 (単位 千円)

区分

事業名

当年度現計額

補正額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

舗装道補修費 2,485,492 77,080 148,466 12,203 148,466 12,203 0 186,000 0 0 ▲186,000 0 186,000
道路改良費 14,691,467 518,266 3,432,093 220,623 3,432,093 220,623 0 719,000 0 0 ▲719,000 0 719,000
国直轄事業負担金 1,333,100 3,100 ▲125,376 ▲12,376 ▲125,376 ▲12,376 0 131,000 0 0 ▲131,000 0 131,000
街路費 13,414,782 115,775 ▲2,713,452 1,243,668 ▲2,713,452 1,243,668 0 398,000 0 0 ▲398,000 0 398,000
連続立体交差費 9,656,276 21,953 95,210 11,981 95,210 11,981 0 254,000 0 0 ▲254,000 0 254,000
阪神高速道路建設費 513,000 3,000 0 0 0 0 0 49,000 0 0 ▲49,000 0 49,000
道路防災費 795,776 16,291 ▲101,383 ▲5,898 ▲101,383 ▲5,898 0 60,000 0 0 ▲60,000 0 60,000
橋りょう補修費 4,624,000 360,100 ▲303,168 ▲47,623 ▲303,168 ▲47,623 0 226,000 0 0 ▲226,000 0 226,000
交通安全施設等整備費 3,413,216 911,032 ▲504,999 ▲16,000 ▲504,999 ▲16,000 0 106,000 0 0 ▲106,000 0 106,000
道路改良費(電線共同溝) 455,000 3,000 200,418 9,189 200,418 9,189 0 17,000 0 0 ▲17,000 0 17,000
道路維持修繕費<政策的経費> 1,360,347 160,766 325,199 38,443 325,199 38,443 0 110,000 0 0 ▲110,000 0 110,000
国直轄事業負担金(八尾空港) 121,100 3,100 ▲6,201 ▲1,201 ▲6,201 ▲1,201 0 10,000 0 0 ▲10,000 0 10,000
可動式ホーム柵整備費 194,486 18,486 ▲89,420 ▲33,420 ▲89,420 ▲33,420 0 42,000 0 0 ▲42,000 0 42,000
小計 53,058,042 2,211,949 357,387 1,419,589 357,387 1,419,589 0 2,308,000 0 0 ▲2,308,000 0 2,308,000
53,058,042 2,211,949 357,387 1,419,589 357,387 1,419,589 0 2,308,000 0 0 ▲2,308,000 0 2,308,000
 
会計名  部名 都市整備部 課名 河川室 (単位 千円)

区分

事業名

当年度現計額

補正額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

国直轄事業負担金 3,717,000 7,000 ▲433,912 ▲44,912 ▲433,912 ▲44,912 0 365,000 0 0 ▲365,000 0 365,000
急傾斜地崩壊対策費 576,000 71,650 8,000 7,250 8,000 7,250 0 17,000 0 0 ▲17,000 0 17,000
河川環境整備費 323,000 5,000 ▲4,000 0 ▲4,000 0 0 12,000 0 0 ▲12,000 0 12,000
河川改良費 4,565,037 1,210,037 ▲82,219 ▲1,000 ▲82,219 ▲1,000 0 236,000 0 0 ▲236,000 0 236,000
寝屋川水系改良費 6,583,160 896,460 ▲438,210 ▲2,310 ▲438,210 ▲2,310 0 245,000 0 0 ▲245,000 0 245,000
津波・高潮対策費 9,473,853 7,853 ▲2,924,748 ▲912 ▲2,924,748 ▲912 0 43,000 0 0 ▲43,000 0 43,000
都市小河川改良費 70,000 3,000 0 0 0 0 0 4,000 0 0 ▲4,000 0 4,000
ダム建設費 8,050,542 881,582 ▲257,319 ▲103,545 ▲257,319 ▲103,545 0 312,000 0 0 ▲312,000 0 312,000
通常砂防費 1,160,091 83,591 ▲162,810 ▲8,905 ▲162,810 ▲8,905 0 49,000 0 0 ▲49,000 0 49,000
河川維持費<政策的経費> 5,260,581 1,774,690 ▲2,937 ▲2,884 ▲2,937 ▲2,884 0 304,000 0 0 ▲304,000 0 304,000
土砂災害対策費 366,190 149,190 ▲53,714 ▲6,714 ▲53,714 ▲6,714 0 5,000 0 0 ▲5,000 0 5,000
水防災情報システム再整備事業費 100,000 3,000 ▲70,000 ▲3,000 ▲70,000 ▲3,000 0 2,000 0 0 ▲2,000 0 2,000
河川更新費 445,000 3,000 ▲100 ▲100 ▲100 ▲100 0 42,000 0 0 ▲42,000 0 42,000
小計 40,690,454 5,096,053 ▲4,421,969 ▲167,032 ▲4,421,969 ▲167,032 0 1,636,000 0 0 ▲1,636,000 0 1,636,000
40,690,454 5,096,053 ▲4,421,969 ▲167,032 ▲4,421,969 ▲167,032 0 1,636,000 0 0 ▲1,636,000 0 1,636,000
 
会計名  部名 都市整備部 課名 港湾局 (単位 千円)

区分

事業名

当年度現計額

補正額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

海岸施設改修費 461,178 125,178 0 0 0 0 0 70,000 0 0 ▲70,000 0 70,000
港湾建設費 805,231 15,231 ▲590,000 ▲30,000 ▲590,000 ▲30,000 0 37,000 0 0 ▲37,000 0 37,000
港湾施設改修費 839,238 152,238 ▲166,000 ▲11,000 ▲166,000 ▲11,000 0 119,000 0 0 ▲119,000 0 119,000
国直轄事業負担金 119,220 3,720 ▲2,012 ▲12 ▲2,012 ▲12 0 9,000 0 0 ▲9,000 0 9,000
小計 2,224,867 296,367 ▲758,012 ▲41,012 ▲758,012 ▲41,012 0 235,000 0 0 ▲235,000 0 235,000
2,224,867 296,367 ▲758,012 ▲41,012 ▲758,012 ▲41,012 0 235,000 0 0 ▲235,000 0 235,000
 
会計名  部名 都市整備部 課名 都市計画室 (単位 千円)

区分

事業名

当年度現計額

補正額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

府道緑化事業費<政策的経費> 217,101 66,101 0 0 0 0 0 13,000 0 0 ▲13,000 0 13,000
公園緑地整備費 6,342,753 294,553 0 0 0 0 0 1,325,000 0 0 ▲1,325,000 0 1,325,000
国直轄事業負担金 107,400 3,384 ▲29,056 ▲4,093 ▲29,056 ▲4,093 0 6,000 0 0 ▲6,000 0 6,000
公園管理費<政策的経費> 1,308,087 48,956 ▲15,800 ▲17,900 ▲15,800 ▲17,900 0 248,000 0 0 ▲248,000 0 248,000
市街地整備総合事業費<政策的経費> 482,751 8,370 ▲27,880 0 ▲27,880 0 0 17,000 0 0 ▲17,000 0 17,000
小計 8,458,092 421,364 ▲72,736 ▲21,993 ▲72,736 ▲21,993 0 1,609,000 0 0 ▲1,609,000 0 1,609,000
8,458,092 421,364 ▲72,736 ▲21,993 ▲72,736 ▲21,993 0 1,609,000 0 0 ▲1,609,000 0 1,609,000
 
      (単位 千円)

区分

事業名

当年度現計額

補正額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

部合計 104,431,455 8,025,733 ▲4,895,330 1,189,552 ▲4,895,330 1,189,552 0 5,788,000 0 0 ▲5,788,000 0 5,788,000
義務的経費計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
経常的経費計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
政策的経費計 104,431,455 8,025,733 ▲4,895,330 1,189,552 ▲4,895,330 1,189,552 0 5,788,000 0 0 ▲5,788,000 0 5,788,000
人件費計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 104,431,455 8,025,733 ▲4,895,330 1,189,552 ▲4,895,330 1,189,552 0 5,788,000 0 0 ▲5,788,000 0 5,788,000
 


ここまで本文です。