平成29年度  当初予算  政策的経費総括表


会計名  部名 政策企画部 (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

政策企画総務課 政策企画部職員費 2,914,137 2,632,860 0 0 0 0 0 0 0
小計 2,914,137 2,632,860 0 0 0 0 0 0 0
2,914,137 2,632,860 0 0 0 0 0 0 0
企画室 関西広域連合負担金 145,266 145,266 174,640 174,640 174,640 0 0 0 174,640
国際博覧会大阪開催検討事業費 20,924 20,924 0 0 0 0 0 0 0
コングレス(国連犯罪防止・刑事司法会議)誘致推進事業費 0 0 2,605 2,605 2,305 0 0 787 1,518
小計 166,190 166,190 177,245 177,245 176,945 0 0 787 176,158
166,190 166,190 177,245 177,245 176,945 0 0 787 176,158
戦略事業室 リニア中央新幹線整備促進事業費 4,500 4,500 3,000 3,000 3,000 0 0 0 3,000
大阪府市医療戦略推進事業費 0 0 406 0 406 0 0 406 0
岬町多奈川地区多目的公園管理費 4,436 4,421 4,436 4,421 4,436 0 0 15 4,421
大阪国際空港周辺地域空気調和機器機能回復工事費等助成事業費 8,305 8,305 3,536 3,536 3,536 0 0 0 3,536
関西国際空港関連事業特別会計繰出金 3,062,792 3,062,792 3,063,442 3,063,442 3,063,442 0 0 0 3,063,442
小計 3,080,033 3,080,018 3,074,820 3,074,399 3,074,820 0 0 421 3,074,399
3,080,033 3,080,018 3,074,820 3,074,399 3,074,820 0 0 421 3,074,399
危機管理室 救急振興財団負担金 22,200 22,200 22,300 22,300 22,300 0 0 0 22,300
消防用ヘリコプター運営費補助金 175,752 175,752 176,368 176,368 176,368 0 0 0 176,368
ヘリサイン整備事業費 2,031 2,031 2,031 2,031 0 0 0 0 0
原子力防災対策事業費<政策的経費> 5,240 0 5,264 0 5,264 5,264 0 0 0
津波等から逃げる対策促進事業費 8,350 7,750 300 0 300 0 0 300 0
防災センター運営費<政策的経費> 6,105 6,105 146,727 146,727 146,727 0 0 0 146,727
防災情報充実強化事業<政策的経費> 1,620 810 87,454 43,727 9,723 0 0 4,861 4,862
消防用ヘリコプター整備費負担金 247,008 8 0 0 0 0 0 0 0
土砂災害対策促進事業費 4,500 4,500 4,900 4,900 1,950 0 0 0 1,950
防災行政無線管理費<政策的経費> 0 0 307,193 307,193 290,121 0 0 0 290,121
近畿府県合同防災訓練事業 0 0 40,452 40,452 36,000 0 0 0 36,000
消防力強化検討調査事業 0 0 12,146 12,146 0 0 0 0 0
災害対応能力強化事業費 0 0 17,661 17,661 0 0 0 0 0
被災者支援事業費 0 0 1,139 691 872 0 0 448 424
石油コンビナート等防災対策費<政策的経費> 244 244 244 244 241 0 0 0 241
災害救助基金設置運営費 329,331 329,331 516,888 516,888 516,888 0 0 0 516,888
災害用備蓄物資購入費 714,643 0 321,072 0 321,072 0 0 321,072 0
小計 1,517,024 548,731 1,662,139 1,291,328 1,527,826 5,264 0 326,681 1,195,881
防災行政無線管理費<政策的経費> 0 0 85,809 21,589 85,809 0 60,000 4,220 21,589
小計 0 0 85,809 21,589 85,809 0 60,000 4,220 21,589
1,517,024 548,731 1,747,948 1,312,917 1,613,635 5,264 60,000 330,901 1,217,470
青少年・地域安全室 子どもを性犯罪から守る推進事業費 16,867 16,867 16,882 16,882 16,867 0 0 0 16,867
犯罪被害者等支援事業費<政策的経費> 1,841 1,841 0 0 0 0 0 0 0
総合的な治安対策推進事業費<政策的経費> 15,400 15,400 0 0 0 0 0 0 0
地域安全センター設置加速化事業費 10,800 10,800 0 0 0 0 0 0 0
公民連携性犯罪・性暴力被害者支援事業 0 0 12,422 6,477 530 0 0 0 530
特殊詐欺被害防止緊急対策事業 0 0 15,000 15,000 0 0 0 0 0
防犯ボランティアワークサポート事業 0 0 11,100 11,100 0 0 0 0 0
青少年海洋センター運営費<政策的経費> 25,268 25,268 22,893 22,893 20,543 0 0 0 20,543
青少年自立支援仕組み構築事業費 47,611 16,783 5,454 238 5,454 4,230 0 986 238
青少年有害環境対策推進事業費 3,660 1,309 6,225 3,215 3,010 3,010 0 0 0
小計 121,447 88,268 89,976 75,805 46,404 7,240 0 986 38,178
121,447 88,268 89,976 75,805 46,404 7,240 0 986 38,178
消防学校 運営費 135,254 134,696 151,619 151,070 142,782 0 0 549 142,233
施設等改修費 18,800 18,800 4,850 4,850 4,850 0 0 0 4,850
派遣職員人件費負担金 12,237 12,237 11,757 11,757 11,757 0 0 0 11,757
小計 166,291 165,733 168,226 167,677 159,389 0 0 549 158,840
166,291 165,733 168,226 167,677 159,389 0 0 549 158,840
部合計 7,965,122 6,681,800 5,258,215 4,808,043 5,071,193 12,504 60,000 333,644 4,665,045
義務的経費計 0 0 0 0 0 0 0 0 0
準義務的経費計 5,050,985 4,048,940 5,172,406 4,786,454 4,985,384 12,504 0 329,424 4,643,456
その他経費計 0 0 85,809 21,589 85,809 0 60,000 4,220 21,589
人件費計 2,914,137 2,632,860 0 0 0 0 0 0 0
合計 7,965,122 6,681,800 5,258,215 4,808,043 5,071,193 12,504 60,000 333,644 4,665,045
 


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