令和5年度当初予算 流域下水道事業費用
款名 | :流域下水道事業費用 | 所属名 | 都市整備部下水道室 |
項名 | :営業費用 | ||
目名 | :総係費 |
要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
資金所要税区分 |
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内示 |
調整要求 |
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21 報酬 | 8,133千円 | 21 報酬 | 0千円 | |
<1> 報酬 | 8,133千円 | <1> 報酬 | 0千円 | *不 |
8133000 | 8,133 | |||
22 給料 | 346,545千円 | 22 給料 | 13,796千円 | |
<1> 給料 | 346,545千円 | <1> 給料 | 13,796千円 | *不 |
346545000 | 346,545 | 13796000 | 13,796 | |
23 手当等 | 219,704千円 | 23 手当等 | 8,007千円 | |
<1> 管理職手当 | 4,433千円 | <1> 管理職手当 | 247千円 | *不 |
4675000 | 4,675 | 247000 | 247 | |
-112000 | ▲112 | |||
-130000 | ▲130 | |||
<2> 扶養手当 | 10,476千円 | <2> 扶養手当 | ▲158 千円 | *不 |
12735000 | 12,735 | -158000 | ▲158 | |
-1007000 | ▲1,007 | |||
-1252000 | ▲1,252 | |||
<3> 調整手当 | 42,838千円 | <3> 調整手当 | 1,680千円 | *不 |
46143000 | 46,143 | 1680000 | 1,680 | |
-1585000 | ▲1,585 | |||
-1720000 | ▲1,720 | |||
<4> 住居手当 | 6,407千円 | <4> 住居手当 | 653千円 | *不 |
6139000 | 6,139 | 653000 | 653 | |
38000 | 38 | |||
230000 | 230 | |||
<5> 通勤手当 | 15,899千円 | <5> 通勤手当 | 1,261千円 | *課 |
17456000 | 17,456 | 1261000 | 1,261 | |
-923000 | ▲923 | |||
-634000 | ▲634 | |||
<6> 特殊勤務手当 | 519千円 | <6> 特殊勤務手当 | ▲66 千円 | *不 |
641000 | 641 | -66000 | ▲66 | |
-14000 | ▲14 | |||
-108000 | ▲108 | |||
<7> 時間外勤務手当 | 26,523千円 | <7> 時間外勤務手当 | 1,206千円 | *不 |
28065000 | 28,065 | 1206000 | 1,206 | |
-638000 | ▲638 | |||
-904000 | ▲904 | |||
<8> 手当管理職員特別勤務手当 | 86千円 | <8> 手当管理職員特別勤務手当 | 57千円 | *不 |
50000= | 50 | 57000 | 57 | |
-1000 | ▲1 | |||
37000 | 37 | |||
<9> 期末手当 | 107,018千円 | <9> 期末手当 | 3,015千円 | *不 |
117339000 | 117,339 | 3015000 | 3,015 | |
-5906000 | ▲5,906 | |||
-4415000 | ▲4,415 | |||
<10> 児童手当 | 4,415千円 | <10> 児童手当 | 111千円 | *不 |
5406000 | 5,406 | 111000 | 111 | |
-840000 | ▲840 | |||
-151000 | ▲151 | |||
<11> 宿日直手当 | 17千円 | <11> 宿日直手当 | 1千円 | *不 |
17000 | 17 | 1000 | 1 | |
<12> 嘱託員 | 872千円 | <12> 嘱託員 | 0千円 | *非 |
872000 | 872 | |||
<13> 作業員 | 201千円 | <13> 作業員 | 0千円 | *非 |
201000 | 201 | |||
24 報償費 | 20千円 | 24 報償費 | 0千円 | |
<1> 報償費 | 20千円 | <1> 報償費 | 0千円 | *非 |
20000 | 20 | |||
25 法定福利費 | 132,390千円 | 25 法定福利費 | 4,435千円 | |
<1> 共済負担金 | 131,177千円 | <1> 共済負担金 | 4,403千円 | *非 |
133196000 | 133,196 | 4403000 | 4,403 | |
-5051000 | ▲5,051 | |||
3032000 | 3,032 | |||
<2> 公務災害負担金 | 804千円 | <2> 公務災害負担金 | 32千円 | *非 |
921000 | 921 | 32000 | 32 | |
-31000 | ▲31 | |||
-86000 | ▲86 | |||
<3> 非常勤職員共済 | 409千円 | <3> 非常勤職員共済 | 0千円 | *非 |
409000 | 409 | |||
26 旅費 | 3,840千円 | 26 旅費 | 0千円 | |
<1> 管外旅費及び管内旅費 | 3,840千円 | <1> 管外旅費及び管内旅費 | 0千円 | *課 |
3840000 | 3,840 | |||
27 備消耗品費 | 7,971千円 | 27 備消耗品費 | 0千円 | |
<1> 備消耗品費 | 7,971千円 | <1> 備消耗品費 | 0千円 | *課 |
7971000 | 7,971 | |||
28 被服費 | 1,724千円 | 28 被服費 | 0千円 | |
<1> 事務所被服費 | 224千円 | <1> 事務所被服費 | 0千円 | *課 |
224000 | 224 | |||
<2> 総務サービス課引継ぎ分被 服服費 |
1,500千円 | <2> 総務サービス課引継ぎ分被 服服費 |
0千円 | *課 |
1500000= | 1,500 | |||
29 光熱水費 | 4,312千円 | 29 光熱水費 | 0千円 | |
<1> 光熱水費 | 4,312千円 | <1> 光熱水費 | 0千円 | *課 |
4312000 | 4,312 | |||
30 燃料費 | 1,603千円 | 30 燃料費 | 0千円 | |
<1> 燃料費 | 1,603千円 | <1> 燃料費 | 0千円 | *課 |
1603000 | 1,603 | |||
31 食糧費 | 533千円 | 31 食糧費 | 0千円 | |
<1> 食糧費 | 533千円 | <1> 食糧費 | 0千円 | *課 |
533000 | 533 | |||
32 印刷製本費 | 1,301千円 | 32 印刷製本費 | 0千円 | |
<1> 印刷製本費 | 1,301千円 | <1> 印刷製本費 | 0千円 | *課 |
1301000 | 1,301 | |||
33 修繕費 | 2,369千円 | 33 修繕費 | 0千円 | |
<1> 修繕費 | 2,369千円 | <1> 修繕費 | 0千円 | *課 |
2369000 | 2,369 | |||
34 通信運搬費 | 7,138千円 | 34 通信運搬費 | 0千円 | |
<1> 通信運搬費 | 7,138千円 | <1> 通信運搬費 | 0千円 | *課 |
7138000 | 7,138 | |||
35 手数料 | 758千円 | 35 手数料 | 0千円 | |
<1> 手数料 | 758千円 | <1> 手数料 | 0千円 | *課 |
758000 | 758 | |||
36 委託料 | 13,291千円 | 36 委託料 | 0千円 | |
<1> 公営企業会計システム委託 料料 |
10,365千円 | <1> 公営企業会計システム委託 料料 |
0千円 | *課 |
10365000 | 10,365 | |||
<2> 公営企業会計支援業務委託 料料 |
1,978千円 | <2> 公営企業会計支援業務委託 料料 |
0千円 | *課 |
1978000 | 1,978 | |||
<3> その他委託料 | 948千円 | <3> その他委託料 | 0千円 | *課 |
948000 | 948 | |||
37 賃借料 | 18,713千円 | 37 賃借料 | 0千円 | |
<1> 公営企業会計システム賃借 料 |
3,971千円 | <1> 公営企業会計システム賃借 料 |
0千円 | *課 |
サーバ機器等の賃借 3971000= | 3,971 | |||
<2> その他賃借料 | 14,742千円 | <2> その他賃借料 | 0千円 | *課 |
14742000 | 14,742 | |||
38 保険料 | 4,069千円 | 38 保険料 | 0千円 | |
<1> その他保険料 | 4,069千円 | <1> その他保険料 | 0千円 | *非 |
4069000 | 4,069 | |||
39 負担金 | 18,449千円 | 39 負担金 | 0千円 | |
<1> 職員端末等使用負担金 | 7,931千円 | <1> 職員端末等使用負担金 | 0千円 | *課 |
7931000 | 7,931 | |||
<2> 行政文書管理システム負担 金 |
920千円 | <2> 行政文書管理システム負担 金 |
0千円 | *課 |
920000 | 920 | |||
<3> 出先機関回線機器使用負担 金 |
1,468千円 | <3> 出先機関回線機器使用負担 金 |
0千円 | *課 |
1468000 | 1,468 | |||
<4> 職員健康診断負担金 | 889千円 | <4> 職員健康診断負担金 | 0千円 | *課 |
889000 | 889 | |||
<5> 府下水道事業促進協議会負 担担金 |
20千円 | <5> 府下水道事業促進協議会負 担担金 |
0千円 | *不 |
20000 | 20 | |||
<6> (公財)日本下水道協会負 担担金 |
2,437千円 | <6> (公財)日本下水道協会負 担担金 |
0千円 | *不 |
2437000= | 2,437 | |||
<7> その他負担金 | 0千円 | <7> その他負担金 | 0千円 | *課 |
0 | ||||
<8> 電子調達システム運営負担 金 |
4,784千円 | <8> 電子調達システム運営負担 金 |
0千円 | *課 |
4784000 | 4,784 | |||
40 研修費 | 1,391千円 | 40 研修費 | 0千円 | |
<1> 研修費 | 1,391千円 | <1> 研修費 | 0千円 | *課 |
1391000 | 1,391 | |||
41 公課費 | 2,799千円 | 41 公課費 | 0千円 | |
<1> 公課費 | 2,799千円 | <1> 公課費 | 0千円 | *不 |
2799000 | 2,799 | |||
42 賞与引当金繰入額 | 54,045千円 | 42 賞与引当金繰入額 | 1,507千円 | |
<1> 賞与引当金繰入額 | 54,045千円 | <1> 賞与引当金繰入額 | 1,507千円 | *不 |
53509000 | 53,509 | 1507000 | 1,507 | |
536000 | 536 | |||
43 法定福利費繰入額 | 9,066千円 | 43 法定福利費繰入額 | ▲124 千円 | |
<1> 共済負担金 | 9,066千円 | <1> 共済負担金 | ▲124 千円 | *不 |
9044000 | 9,044 | -124000 | ▲124 | |
22000 | 22 | |||
44 退職給付引当金繰入額 | 88,971千円 | 44 退職給付引当金繰入額 | 21,560千円 | |
<1> 退職給付引当金繰入額 | 88,971千円 | <1> 退職給付引当金繰入額 | 21,560千円 | *不 |
124694000 | 124,694 | 21560000 | 21,560 | |
-57250000 | ▲57,250 | |||
21527000 | 21,527 | |||
(総係費計) | 949,135千円 | (総係費計) | 49,181千円 |