令和5年度当初予算 情報基盤整備事業費

事業名 :情報基盤整備事業費(20210016) 予算要求課 デジタル行政推進課
細事業名 :庁内ネットワーク再編整備事業 予算計上課 デジタル行政推進課
細々事業名 :庁内ネットワーク更新に係る費用(20210016-00350066)
一般事業費 経常的経費
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要求額の内訳

公単区分

前年度当初

本年度要求

1 データセンター大手前庁舎間専用回線 2,020千円 1 データセンター大手前庁舎間専用回線 2,117千円
168,300円*12か月= 2,019 ○現行契約
168,300円*8か月= 1,346
 
○新規契約
192,500円*4か月= 770
2 出先回線網サービス利用料 22,365千円 2 出先回線網サービス利用料 22,674千円
1,863,730円*12か月= 22,364 1,889,470円*12か月= 22,673
3 セキュリティクラウドサービス利用料 65,118千円 3 セキュリティクラウドサービス利用料 70,575千円
4,528,150円*12か月= 54,337 ○現行契約
10,780,000円= 10,780 5,881,150円*9か月= 52,930
 
○新規契約
5,881,150円*3か月= 17,643
 
○端数調整
1,000円= 1
(その他の役務費計) 89,503千円 (その他の役務費計) 95,366千円
(役務費計) 89,503千円 (役務費計) 95,366千円
1 庁内ネットワーク監視業務委託 5,192千円 1 庁内ネットワーク監視業務委託 6,001千円
432,663円*12か月= 5,191 ○現行契約
432,663円*9か月= 3,893
 
○新規契約
702,284円*3か月= 2,106
(その他の委託料計) 5,192千円 (その他の委託料計) 6,001千円
(委託料計) 5,192千円 (委託料計) 6,001千円
1 庁内ネットワーク機器賃貸借 92,105千円 1 庁内ネットワーク機器賃貸借 111,170千円
7,675,344円*12か月= 92,104 ○現行契約
7,675,344円*9か月= 69,078
 
○新規契約
14,030,257円*3か月= 42,090
 
○端数調整
1,000円= 1
2 仮想端末機の賃貸借 31,187千円 2 仮想端末機の賃貸借 38,391千円
2,598,912円*12か月= 31,186 ○現行契約
2,598,912円*9か月= 23,390
 
○新規契約
4,999,995円*3か月= 14,999
3 物理端末機の賃貸借 2,723千円 3 物理端末機の賃貸借 1,999千円
○現行契約 ○現行契約
203,550円*8か月= 1,628  
 
○再リース ○再リース
273,400円*4か月= 1,093 249,850円*8か月= 1,998
 
端数調整   1,000円= 1  
(使用料及び賃借料計) 126,015千円 (使用料及び賃借料計) 151,560千円
1 自治体情報セキュリティ向上プラット
  ホームの利用
150千円 1 自治体情報セキュリティ向上プラット
  ホームの利用
150千円
150,000円= 150 150,000円= 150
(その他に対するもの計) 150千円 (その他に対するもの計) 150千円
(負担金計) 150千円 (負担金計) 150千円
(負担金、補助及び交付金計) 150千円 (負担金、補助及び交付金計) 150千円
(合計) 220,860千円 (合計) 253,077千円

 [特定財源の内訳]

令和4 年度当初

令和5 年度要求

積算内訳

金額

積算内訳

金額

1 情報基盤整備事業費雑入 2,162 1 情報基盤整備事業費雑入 2,162
○出先回線サービス利用料:下水道室関係 ○出先回線サービス利用料:下水道室関係
 回線:10,450円*14か所*12か月= 1,755  回線:10,450円*14か所*12か月= 1,755
 機器: 2,420円*14か所*12か月= 406  機器: 2,420円*14か所*12か月= 406
(ICT基盤事業雑入計) 0   0
(総務費雑入計) 0   0
目計 雑入 0   0
項計 雑入 0   0
款計 諸収入 0   0
合計 0   0


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