令和5年度当初予算 子ども・子育て支援事業費

事業名 :子ども・子育て支援事業費(20150576) 予算要求課 子ども家庭局
細事業名 :地域子ども・子育て支援事業費 予算計上課 子ども家庭局
細々事業名 :地域子ども・子育て支援事業費(20150576-00030004)
一般事業費 義務的経費
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要求額の内訳

公単区分

前年度当初

本年度要求

1 利用者支援事業 121,617千円 1 利用者支援事業 107,321千円
129,188,000円= 129,188 107,321,000円= 107,321
-7,571,000 ▲7,571  
2 地域子育て支援拠点事業 977,702千円 2 地域子育て支援拠点事業 787,901千円
993,373,000円= 993,373 787,901,000円= 787,901
-15,671,000 ▲15,671  
3 養育支援訪問事業 48,102千円 3 養育支援訪問事業 49,020千円
48,102,000円= 48,102 49,020,000円= 49,020
4 子どもを守る地域ネットワーク機能強
  化事業
47,714千円 4 子どもを守る地域ネットワーク機能強
  化事業
52,191千円
47,714,000円= 47,714 52,191,000円= 52,191
5 子育て短期支援事業 9,610千円 5 子育て短期支援事業 10,384千円
9,610,000円= 9,610 10,384,000円= 10,384
6 子育て援助活動支援事業 78,889千円 6 子育て援助活動支援事業 80,163千円
78,889,000円= 78,889 80,163,000円= 80,163
7 一時預かり事業 1,052,659千円 7 一時預かり事業 1,159,702千円
1,052,659,000円= 1,052,659 1,159,702,000円= 1,159,702
8 延長保育事業 433,042千円 8 延長保育事業 449,316千円
433,042,000円= 433,042 449,316,000円= 449,316
9 病児保育事業 1,071,009千円 9 病児保育事業 1,729,519千円
1,071,009,000円= 1,071,009 1,729,519,000円= 1,729,519
10 放課後児童健全育成事業 4,021,639千円 10 放課後児童健全育成事業 4,613,306千円
4,021,639,000円= 4,021,639 4,613,306,000円= 4,613,306
11 実費徴収に係る補足給付を行う事業 11,169千円 11 実費徴収に係る補足給付を行う事業 8,903千円
11,169,000円= 11,169 8,903,000円= 8,903
12 多様な事業者の参入促進・能力活用
  事業
78,221千円 12 多様な事業者の参入促進・能力活用
  事業
78,641千円
78,221,000円= 78,221 78,641,000円= 78,641
(市町村に対するもの(措置費以外のもの 7,951,373千円 (市町村に対するもの(措置費以外のもの 9,126,367千円
(補助金計) 7,951,373千円 (補助金計) 9,126,367千円
(負担金、補助及び交付金計) 7,951,373千円 (負担金、補助及び交付金計) 9,126,367千円
(合計) 7,951,373千円 (合計) 9,126,367千円


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