令和4年度当初予算 流域下水道事業資本的支出
款名 | :流域下水道事業資本的支出 | 所属名 | 都市整備部下水道室 |
項名 | :建設改良費 | ||
目名 | :建設事務費 |
要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
資金所要税区分 |
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内示 |
調整要求 |
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1 報酬 | 35,353千円 | 1 報酬 | 0千円 | |
<1> 非常勤報酬 | 35,353千円 | <1> 非常勤報酬 | 0千円 | *非 |
35206000 | 35,206 | |||
147000 | 147 | |||
2 給料 | 289,198千円 | 2 給料 | 0千円 | |
<1> 給料 | 289,198千円 | <1> 給料 | 0千円 | *不 |
294674000 | 294,674 | |||
-4525000 | ▲4,525 | |||
-951000 | ▲951 | |||
3 手当等 | 321,168千円 | 3 手当等 | 0千円 | |
<1> 扶養手当 | 8,833千円 | <1> 扶養手当 | 0千円 | *不 |
10147000 | 10,147 | |||
-584000 | ▲584 | |||
-730000 | ▲730 | |||
<2> 調整手当 | 35,766千円 | <2> 調整手当 | 0千円 | *不 |
36549000 | 36,549 | |||
-564000 | ▲564 | |||
-219000 | ▲219 | |||
<3> 住居手当 | 5,402千円 | <3> 住居手当 | 0千円 | *不 |
4891000 | 4,891 | |||
146000 | 146 | |||
365000 | 365 | |||
<4> 通勤手当 | 13,067千円 | <4> 通勤手当 | 0千円 | *課 |
13696000 | 13,696 | |||
-556000 | ▲556 | |||
-73000 | ▲73 | |||
<5> 特殊勤務手当 | 438千円 | <5> 特殊勤務手当 | 0千円 | *不 |
511000 | 511 | |||
-73000 | ▲73 | |||
<6> 時間外勤務手当 | 23,126千円 | <6> 時間外勤務手当 | 0千円 | *不 |
23442000 | 23,442 | |||
-316000 | ▲316 | |||
<7> 宿日直手当 | 0千円 | <7> 宿日直手当 | 0千円 | *不 |
41000 | 41 | |||
-7000 | ▲7 | |||
-34000 | ▲34 | |||
<8> 期末手当 | 134,758千円 | <8> 期末手当 | 0千円 | *不 |
139812000 | 139,812 | |||
-4178000 | ▲4,178 | |||
-876000 | ▲876 | |||
<9> 児童手当 | 3,723千円 | <9> 児童手当 | 0千円 | *不 |
4307000 | 4,307 | |||
-584000 | ▲584 | |||
<10> 退職手当 | 88,972千円 | <10> 退職手当 | 0千円 | *不 |
34665000 | 34,665 | |||
32780000 | 32,780 | |||
21527000 | 21,527 | |||
<11> 嘱託員 | 6,573千円 | <11> 嘱託員 | 0千円 | *非 |
6984000 | 6,984 | |||
-411000 | ▲411 | |||
<12> 作業員 | 510千円 | <12> 作業員 | 0千円 | *非 |
822000 | 822 | |||
-312000 | ▲312 | |||
4 報償費 | 300千円 | 4 報償費 | 0千円 | |
<1> 報償費 | 300千円 | <1> 報償費 | 0千円 | *非 |
300000 | 300 | |||
5 法定福利費 | 125,200千円 | 5 法定福利費 | 0千円 | |
<1> 共済負担金 | 117,530千円 | <1> 共済負担金 | 0千円 | *非 |
118652000 | 118,652 | |||
-2655000 | ▲2,655 | |||
-584000 | ▲584 | |||
-438000 | ▲438 | |||
2555000 | 2,555 | |||
<2> 公務災害負担金 | 667千円 | <2> 公務災害負担金 | 0千円 | *非 |
732000 | 732 | |||
-18000 | ▲18 | |||
-47000 | ▲47 | |||
<3> 非常勤職員共済 | 7,003千円 | <3> 非常勤職員共済 | 0千円 | *非 |
7108000 | 7,108 | |||
-105000 | ▲105 | |||
6 旅費 | 13,707千円 | 6 旅費 | 0千円 | |
<1> 管外旅費及び管内旅費 | 13,707千円 | <1> 管外旅費及び管内旅費 | 0千円 | *課 |
13707000 | 13,707 | |||
7 備消耗品費 | 10,273千円 | 7 備消耗品費 | 0千円 | |
<1> 備消耗品費 | 10,273千円 | <1> 備消耗品費 | 0千円 | *課 |
10273000 | 10,273 | |||
8 被服費 | 303千円 | 8 被服費 | 0千円 | |
<1> 被服費 | 303千円 | <1> 被服費 | 0千円 | *課 |
303000 | 303 | |||
9 光熱水費 | 11,017千円 | 9 光熱水費 | 0千円 | |
<1> 光熱水費 | 11,017千円 | <1> 光熱水費 | 0千円 | *課 |
11017000 | 11,017 | |||
10 燃料費 | 3,961千円 | 10 燃料費 | 0千円 | |
<1> 燃料費 | 3,961千円 | <1> 燃料費 | 0千円 | *課 |
3961000 | 3,961 | |||
11 印刷製本費 | 2,113千円 | 11 印刷製本費 | 0千円 | |
<1> 印刷製本費 | 2,113千円 | <1> 印刷製本費 | 0千円 | *課 |
2113000 | 2,113 | |||
12 修繕費 | 4,539千円 | 12 修繕費 | 0千円 | |
<1> 修繕費 | 4,539千円 | <1> 修繕費 | 0千円 | *課 |
4539000 | 4,539 | |||
13 通信運搬費 | 5,394千円 | 13 通信運搬費 | 0千円 | |
<1> 通信運搬費 | 5,394千円 | <1> 通信運搬費 | 0千円 | *課 |
5394000 | 5,394 | |||
14 手数料 | 1,441千円 | 14 手数料 | 0千円 | |
<1> 手数料 | 1,441千円 | <1> 手数料 | 0千円 | *課 |
1441000 | 1,441 | |||
15 委託料 | 8,472千円 | 15 委託料 | 0千円 | |
<1> 委託料 | 8,472千円 | <1> 委託料 | 0千円 | *課 |
8472000 | 8,472 | |||
16 賃借料 | 18,666千円 | 16 賃借料 | 0千円 | |
<1> 賃借料 | 18,666千円 | <1> 賃借料 | 0千円 | *課 |
18666000 | 18,666 | |||
17 保険料 | 1,526千円 | 17 保険料 | 0千円 | |
<1> 保険料 | 1,526千円 | <1> 保険料 | 0千円 | *非 |
1526000 | 1,526 | |||
18 負担金 | 58,323千円 | 18 負担金 | 0千円 | |
<1> 職員端末等使用負担金 | 8,348千円 | <1> 職員端末等使用負担金 | 0千円 | *課 |
8348000 | 8,348 | |||
<2> 行政文書管理システム負担 金 |
939千円 | <2> 行政文書管理システム負担 金 |
0千円 | *課 |
939000 | 939 | |||
<3> 出先機関回線機器使用負担 金 |
695千円 | <3> 出先機関回線機器使用負担 金 |
0千円 | *課 |
695000 | 695 | |||
<4> CALS端末等使用負担金 | 45,885千円 | <4> CALS端末等使用負担金 | 0千円 | *課 |
45885000 | 45,885 | |||
<5> 職員健康診断負担金 | 1,104千円 | <5> 職員健康診断負担金 | 0千円 | *課 |
1104000 | 1,104 | |||
<6> その他負担金 | 1,352千円 | <6> その他負担金 | 0千円 | *課 |
1352000 | 1,352 | |||
19 研修費 | 1,033千円 | 19 研修費 | 0千円 | |
<1> 研修費 | 1,033千円 | <1> 研修費 | 0千円 | *課 |
1033000 | 1,033 | |||
20 公課費 | 300千円 | 20 公課費 | 0千円 | |
<1> 公課費 | 300千円 | <1> 公課費 | 0千円 | *不 |
300000 | 300 | |||
(建設事務費計) | 912,287千円 | (建設事務費計) | 0千円 |