令和3年度当初予算 子ども・子育て支援事業費
事業名 | :子ども・子育て支援事業費(20150576) | 予算要求課 | 子ども室 |
細事業名 | :地域子ども・子育て支援事業費 | 予算計上課 | 子ども室 |
細々事業名 | :地域子ども・子育て支援事業費(20150576-00030004) | ||
一般事業費 義務的経費 |
要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
|||
---|---|---|---|---|
前年度当初 |
本年度要求 |
|||
1 利用者支援事業 | 240,972千円 | 1 利用者支援事業 | 241,462千円 | 公 |
268941000*0.896 | 240,971 | 241,462,000円 | 241,462 | |
2 地域子育て支援拠点事業 | 1,166,376千円 | 2 地域子育て支援拠点事業 | 1,017,259千円 | 公 |
1301758000*0.896 | 1,166,375 | 1,017,259,000円 | 1,017,259 | |
3 養育支援訪問事業 | 35,372千円 | 3 養育支援訪問事業 | 38,728千円 | 公 |
39477000*0.896 | 35,371 | 38,728,000円 | 38,728 | |
4 地域ネットワーク機能強化事業 | 43,658千円 | 4 地域ネットワーク機能強化事業 | 40,674千円 | 公 |
48725000*0.896 | 43,657 | 40,674,000円 | 40,674 | |
5 子育て短期支援事業 | 9,583千円 | 5 子育て短期支援事業 | 10,474千円 | 公 |
10695000*0.896 | 9,582 | 10,474,000円 | 10,474 | |
6 子育て援助活動支援事業 | 87,223千円 | 6 子育て援助活動支援事業 | 68,587千円 | 公 |
97347000*0.896 | 87,222 | 68,587,000円 | 68,587 | |
7 一時預かり事業 | 842,248千円 | 7 一時預かり事業 | 988,193千円 | 公 |
940008000*0.896 | 842,247 | 988,193,000円 | 988,193 | |
8 延長保育事業 | 458,668千円 | 8 延長保育事業 | 461,817千円 | 公 |
511906000*0.896 | 458,667 | 461,817,000円 | 461,817 | |
9 病児・病後児保育事業 | 909,967千円 | 9 病児・病後児保育事業 | 935,567千円 | 公 |
1015588000*0.896 | 909,966 | 935,567,000円 | 935,567 | |
10 放課後児童健全育成事業 | 3,490,076千円 | 10 放課後児童健全育成事業 | 3,700,975千円 | 公 |
3895180000*0.896 | 3,490,081 | 3,700,975,000円 | 3,700,975 | |
端数調整 -6000 | ▲6 | |||
11 実費徴収に係る補足給付を行う事業 | 17,543千円 | 11 実費徴収に係る補足給付を行う事業 | 22,982千円 | 公 |
19579000*0.896 | 17,542 | 22,982,000円 | 22,982 | |
12 多様な事業者の参入促進・能力開発 事 |
46,782千円 | 12 多様な事業者の参入促進・能力開発 事 |
47,806千円 | 公 |
52211000*0.896 | 46,781 | 47,806,000円 | 47,806 | |
(市町村に対するもの(措置費以外のもの | 7,348,468千円 | (市町村に対するもの(措置費以外のもの | 7,574,524千円 | |
(補助金計) | 7,348,468千円 | (補助金計) | 7,574,524千円 | |
(負担金、補助及び交付金計) | 7,348,468千円 | (負担金、補助及び交付金計) | 7,574,524千円 | |
(合計) | 7,348,468千円 | (合計) | 7,574,524千円 |