令和3年度当初予算 子ども・子育て支援事業費

事業名 :子ども・子育て支援事業費(20150576) 予算要求課 子ども室
細事業名 :地域子ども・子育て支援事業費 予算計上課 子ども室
細々事業名 :地域子ども・子育て支援事業費(20150576-00030004)
一般事業費 義務的経費
要求額を見る 査定額を見る (単位 千円)

要求額の内訳

公単区分

前年度当初

本年度要求

1 利用者支援事業 240,972千円 1 利用者支援事業 241,462千円
268941000*0.896 240,971 241,462,000円 241,462
2 地域子育て支援拠点事業 1,166,376千円 2 地域子育て支援拠点事業 1,017,259千円
1301758000*0.896 1,166,375 1,017,259,000円 1,017,259
3 養育支援訪問事業 35,372千円 3 養育支援訪問事業 38,728千円
39477000*0.896 35,371 38,728,000円 38,728
4 地域ネットワーク機能強化事業 43,658千円 4 地域ネットワーク機能強化事業 40,674千円
48725000*0.896 43,657 40,674,000円 40,674
5 子育て短期支援事業 9,583千円 5 子育て短期支援事業 10,474千円
10695000*0.896 9,582 10,474,000円 10,474
6 子育て援助活動支援事業 87,223千円 6 子育て援助活動支援事業 68,587千円
97347000*0.896 87,222 68,587,000円 68,587
7 一時預かり事業 842,248千円 7 一時預かり事業 988,193千円
940008000*0.896 842,247 988,193,000円 988,193
8 延長保育事業 458,668千円 8 延長保育事業 461,817千円
511906000*0.896 458,667 461,817,000円 461,817
9 病児・病後児保育事業 909,967千円 9 病児・病後児保育事業 935,567千円
1015588000*0.896 909,966 935,567,000円 935,567
10 放課後児童健全育成事業 3,490,076千円 10 放課後児童健全育成事業 3,700,975千円
3895180000*0.896 3,490,081 3,700,975,000円 3,700,975
端数調整 -6000 ▲6  
11 実費徴収に係る補足給付を行う事業 17,543千円 11 実費徴収に係る補足給付を行う事業 22,982千円
19579000*0.896 17,542 22,982,000円 22,982
12 多様な事業者の参入促進・能力開発
  事
46,782千円 12 多様な事業者の参入促進・能力開発
  事
47,806千円
52211000*0.896 46,781 47,806,000円 47,806
(市町村に対するもの(措置費以外のもの 7,348,468千円 (市町村に対するもの(措置費以外のもの 7,574,524千円
(補助金計) 7,348,468千円 (補助金計) 7,574,524千円
(負担金、補助及び交付金計) 7,348,468千円 (負担金、補助及び交付金計) 7,574,524千円
(合計) 7,348,468千円 (合計) 7,574,524千円


ここまで本文です。