令和元年度補正(5号) 府立学校教育ICT化推進事業費

事業名 :府立学校教育ICT化推進事業費(20110851) 予算要求課 高等学校課
細事業名 :府立学校統合ICTネットワーク運用費 予算計上課 教育振興室
細々事業名 :統合ICTネットワーク基盤整備事業(20110851-00030012)
一般事業費 政策的経費
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要求額の内訳

公単区分

査定額の内訳

本年度要求

1 回線サービス ▲1,092 千円 ▲1,092 千円
〇回線サービス 〇回線サービス
(1)ネットワーク回線 (1)ネットワーク回線
 
 
 
・移行用回線 ・移行用回線
【執行見込額】−【現行予算額】 【執行見込額】−【現行予算額】
 0円-456,960円= ▲456  0円-456,960円= ▲456
・新規契約 ・新規契約
【執行見込額】−【現行予算額】 【執行見込額】−【現行予算額】
 2,310,880円-2,867,114円 ▲556  2,310,880円-2,867,114円 ▲556
 
(2)インターネット回線 (2)インターネット回線
 
 
・新規契約 ・新規契約
【執行見込額】−【現行予算額】 【執行見込額】−【現行予算額】
 576,625円-657,262円= ▲80  576,625円-657,262円= ▲80
 
端数調整 1,000円 1 端数調整 1,000円 1
 
 
(その他の役務費計) ▲1,092 千円 (その他の役務費計) ▲1,092 千円
(役務費計) ▲1,092 千円 (役務費計) ▲1,092 千円
1 データセンター運営費 ▲7,801 千円 ▲7,801 千円
〇データセンター運営費 〇データセンター運営費
 
 
 
 
・新規契約 ・新規契約
【執行見込額】−【現行予算額】 【執行見込額】−【現行予算額】
 6,035,640円-13,836,874円= ▲7,801  6,035,640円-13,836,874円= ▲7,801
 
 
2 基盤更新 ▲518 千円 ▲518 千円
〇基盤更新 〇基盤更新
(1)構築・移行及び運用管理業務 (1)構築・移行及び運用管理業務
【執行見込額】−【現行予算額】 【執行見込額】−【現行予算額】
 117,433,293円-117,951,562円= ▲518  117,433,293円-117,951,562円= ▲518
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(その他の委託料計) ▲8,319 千円 (その他の委託料計) ▲8,319 千円
(委託料計) ▲8,319 千円 (委託料計) ▲8,319 千円
1 サーバ等機器賃借 ▲11,510 千円 ▲11,510 千円
〇サーバ等機器賃借 〇サーバ等機器賃借
〇サーバ等機器賃借 〇サーバ等機器賃借
(1)サーバ機器 (1)サーバ機器
 
 
 
【執行見込額】-【現行予算額】 【執行見込額】-【現行予算額】
 48,913,260円-51,119,750円=(新規) ▲2,206  48,913,260円-51,119,750円=(新規) ▲2,206
 
 
 
 
(2)学校設置機器 (2)学校設置機器
【執行見込額】-【現行予算額】 【執行見込額】-【現行予算額】
26,244,000円-35,138,880円=(再リース) ▲8,894 26,244,000円-35,138,880円=(再リース) ▲8,894
 
 
【執行見込額】-【現行予算額】 【執行見込額】-【現行予算額】
 8,022,520円-8,432,940円=(新規) ▲410  8,022,520円-8,432,940円=(新規) ▲410
 
端数調整 1,000円 1 端数調整 1,000円 1
 
 
 
 
(使用料及び賃借料計) ▲11,510 千円 (使用料及び賃借料計) ▲11,510 千円
(合計) ▲20,921 千円 (合計) ▲20,921 千円


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