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平成31年度当初予算(政策的経費) 男女共同参画・青少年センターシステム整備委託

管理事業名 :男女共同参画・青少年センター管理運営事業 予算要求課 男女参画・府民協働課
事業名 :男女共同参画・青少年センターシステム整備委託(20190057) 予算計上課 男女参画・府民協働課
款名・項名・目名 :総務費 府民文化費 男女共同参画推進費
(単位 千円)

事業概要                                                

目的                                                   内容                                                  
  現在利用中のドーンセンター情報ネットワークシステ                            【事業概要】                                             
 ムは施設や図書館を管理し、ホームページ等による情報                            1 情報ネットワークシステムの再構築                                 
 発信等を行うため、平成6年のドーンセンターの開館当                               サポートが停止するのでH32年1月より運用                           
 初に開発されたが、平成31年度12月末でサーバOSのサ                           〈債務負担行為に基づく複数年契約〉                               
 ポート期限が終了となるため、平成30年度から情報ネッ                            限度額:50,501千円                                 
 トワークシステムの再構築を行っている。                                     期 間:H30〜H31                                     
  また、この情報ネットワークシステムを運用する機器                                                                               
 の賃借(保守を含む)とネットワークシステムの保守を                            2 情報ネットワークシステムの運用                                  
 実施することで、システムを安定して稼動させ、利用者                            (1) 情報ネットワークシステムの保守                                
 が使いやすく、効率的に運用管理が可能な情報ネットワ                            (2) 情報ネットワークシステム機器の賃借(保守を                          
 ークとする。                                                   含む)                                            
開始終了年度                                                                                                   
 平成31年度〜平成36年度                                        【活動指標】                                             
  情報ネットワークシステムの再構築及び再構築に伴う                          
  機器の調達及び保守並びに安定したシステムの運用                           
                                                    
 【成果指標】                                             
 ・個人情報の保護を含むセキュリティの確保及び利便性                          
  の向上                                               
 ・入館者数(年間) 平成29年度実績 346,977人                        
           平成30年度目標 350,000人                        
           平成31年度目標 353,000人                        
 ・会議室の利用率  平成29年度実績 55.0%                           
           平成30年度目標 59.7%                           
           平成31年度目標 60.7%                           
                                                    

予算額

財源内訳

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

前年度当初 0 0 0 0 0
要求額 49,568 0 0 0 49,568
査定額 49,568 0 0 0 49,568

要求額の内訳

査定額の内訳

1 情報システム整備費                  
。。
11,638千円                              
要求どおり                        
11,638千円
 (1) 情報システム整備費                11,638千円                               11,638千円
2 情報システム改修                    37,930千円 要求どおり                         37,930千円
 (1) 情報ネットワークシステム             37,930千円                               37,930千円

明細 情報システム整備費 情報システム整備費(20190057-03240936)

明細 情報システム改修 情報ネットワークシステム(20190057-03771015)



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